Orden de Compra. Nº4111-511-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4111-27-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4111-511-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4111-27-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4111-27-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación EL ARENAL # 151
Comuna Calle Larga
Impuesto 250705
Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL # 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor opticairis
Razón Social MARIA CECILIA HERNANDEZ HERRERA
R.U.T. 12.850.401-k
Sucursal opticairis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas203UnidadADQUISICION DE LENTES OPTICOS, SEGUN BASES TECNICAS DE LICITACIONComo se pide, ver anexos $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.500 $ 1.319.500
Total Neto $ 1.319.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.705
TOTAL OC $ 1.570.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.