Orden de Compra. Nº4111-74-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4111-11064-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Calle Larga
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4111-74-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4111-11064-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4111-11064-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra LA PAMPILLA N°164
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 8968
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Foncea Calderon
Razón Social JORGE ORLANDO FONCEA CALDERON
R.U.T. 8.026.612-K
Sucursal Jorge Foncea Calderon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101518
Estantes de pared4UnidadRepisa 55 cms.  $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
Total Neto $ 47.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.968
TOTAL OC $ 56.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.