Orden de Compra. Nº4112-191-SE17 "ADQUISICION DE PENDONES ROLLERS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4112-191-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PENDONES ROLLERS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación SERRANO N°295 CURACAUTIN
Comuna Curacautín
Impuesto 20900
Dirección de Envío de la Factura SERRANO N°295 CURACAUTIN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Duoprint Ltda.
Razón Social ASESORIAS PUBLICITARIAS DUOPRINT LIMITADA
R.U.T. 76.225.132-9
Sucursal Duoprint Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2UnidadADQUISICION DE DOS PENDONES ROLLERS DE 90 X 190 CMS.  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 110.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.900
TOTAL OC $ 130.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.