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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4112-3-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4112-4-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
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R.U.T. |
69.181.000-3 |
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Dirección de Facturación |
O´HIGGINS 796, CURACAUTIN |
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Comuna |
Curacautín
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Impuesto |
23611,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´HIGGINS 796, CURACAUTIN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADOCORDILLER |
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Razón Social |
DAMARIS LUZ PONCE FLORES
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R.U.T. |
9.862.768-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPERMERCADOCORDILLER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111705
| Servilletas de papel | 1 | Pack | Adquisición de materiales de aseo. | |
$ 124.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.269
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$ 124.269
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Total Neto
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$ 124.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.611
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$ 147.880
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.