Orden de Compra. Nº4113-102-SE23 "ADQ. ESCUELA MONTAÑA Y MUJERES FERIA TRAFANPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-102-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ESCUELA MONTAÑA Y MUJERES FERIA TRAFANPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NELSON BLADIMIR
Razón Social NELSON BLADIMIR REUMAY LIENLAF
R.U.T. 13.155.383-8
Sucursal NELSON BLADIMIR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaSERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE 10 MUJERES DESDE LA COMUNA DE MELIPEUCO HASTA LA COMUNA DE CUNCO QUIENES ASISTIRAN A FERIA EN EL SECTOR DE TRAFAMPULLI LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO 2023COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO- $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadADQUISICION DE MOVILIZACIO PARA TRASLADO DE PASAJEROS DE UN GRUPO DE NIÑOS DE LA ESCUELA DE MONTAÑA DESDE MELIPEUCO A ICALMA EL DIA 02 DE FEBRERO.COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO- $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 890.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.