|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4113-102-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. ESCUELA MONTAÑA Y MUJERES FERIA TRAFANPULLI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4113-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
|
|
R.U.T. |
70.766.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
|
Comuna |
Melipeuco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NELSON BLADIMIR |
|
Razón Social |
NELSON BLADIMIR REUMAY LIENLAF
|
|
R.U.T. |
13.155.383-8 |
|
Sucursal |
NELSON BLADIMIR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE 10 MUJERES DESDE LA COMUNA DE MELIPEUCO HASTA LA COMUNA DE CUNCO QUIENES ASISTIRAN A FERIA EN EL SECTOR DE TRAFAMPULLI LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO 2023 | COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO- |
$ 440.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 440.000
|
$ 440.000
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MOVILIZACIO PARA TRASLADO DE PASAJEROS DE UN GRUPO DE NIÑOS DE LA ESCUELA DE MONTAÑA DESDE MELIPEUCO A ICALMA EL DIA 02 DE FEBRERO. | COTIZACION PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO- |
$ 450.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 450.000
|
$ 450.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 890.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 890.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.