Orden de Compra. Nº4113-113-OC08 "Colaciones para usuarios Prodesal Alto"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Melipeuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-113-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para usuarios Prodesal Alto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Movilización y alimentación para participantes gira grupo prodesal Alto.
Proveniente de Licitación 4113-51-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna -1
Impuesto 17100
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sandra Ruminot
R.U.T. 12.333.426-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio45UnidadReparto de comidas a domiciliocolaciones para viaje (puesto en Melipeuco) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 90.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.