Orden de Compra. Nº4113-11385-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4113-11204-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Melipeuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-11385-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4113-11204-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-11204-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 318066,46
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor se.at ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SERVICIOS Y
R.U.T. 78.530.000-9
Sucursal se.at ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras1Unidad   $ 1.674.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674.034 $ 1.674.034
Total Neto $ 1.674.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.066
TOTAL OC $ 1.992.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.