Orden de Compra. Nº4113-149-SE09 "Mat. de hojalatería, "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Melipeuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-149-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Mat. de hojalatería,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 3448,88
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hojalateria Miriam
Razón Social MIRIAM JUANA CALVIO CONA
R.U.T. 13.111.910-0
Sucursal Hojalateria Miriam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería4Unidad no definidatiras de limaolla de 3 mts.  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.152
Total Neto $ 18.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.449
TOTAL OC $ 21.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.