Orden de Compra. Nº4113-253-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4113-178-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-253-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4113-178-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 31899,86
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor martita
Razón Social MARTA DEL CARMEN PÉREZ FUENTEALBA
R.U.T. 8.913.662-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal martita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadTORTA ARTESANAL MANJAR NUEZ PARA 40 PERSONAS CADA UNA, PARA ACTIVIDAD MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCULOS CONVOCATORIA 2025  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
50201706
Café2UnidadCAFE TARRO GRANDE 400 GRS NESCAFE O SIMILAR, PARA ACTIVIDAD MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCULOS CONVOCATORIA 2025  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
50201711
Té instantáneo1UnidadCADE DE TE GRANDE LIPTON O SIMILAR, PARA ACTIVIDAD MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCULOS CONVOCATORIA 2025  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGOS DE 1,5 LTS, PARA ACTIVIDAD MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCULOS CONVOCATORIA 2025  $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS, PARA ACTIVIDAD MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCULOS CONVOCATORIA 2025  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
Total Neto $ 167.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.900
TOTAL OC $ 199.794


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.913.662-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.