Orden de Compra. Nº4113-299-SE22 "ADQ.MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-299-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-16-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 39250,1680672092
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEMUCO
Razón Social LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA
R.U.T. 76.409.988-5
Sucursal TEMUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA HP 664 XL NEGRA Y COLORESCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSITRO $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.420 $ 134.420
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento2UnidadFUNDA CARTA TRANSPARENTE X 100 UNIDADESCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSITRO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
14111537
Papel de etiquetas1UnidadETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 6 DIVISIONESCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSITRO $ 46.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.210 $ 46.210
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadPAPEL FOTOGRAFICO 180 GRS 20 H.COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSITRO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.084
Total Neto $ 206.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.250
TOTAL OC $ 245.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.