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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4113-32-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4113-63-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
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R.U.T. |
70.766.500-9 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
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Comuna |
Melipeuco
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Impuesto |
826553,581595658 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA AMANECER SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA AMANECER SPA
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R.U.T. |
77.231.362-4 |
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Sucursal |
FERRETERIA AMANECER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49121603
| Catre de campaña | 1 | Unidad | 2 MARQUEZAS DE 1 PLAZA
2 LITERA 1 PLAZA 1/2 | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. |
$ 455.461,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 455.461
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$ 455.461
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30172002
| Puerta de doble barra | 1 | Unidad | 3 PUERTAS TERCIADO X 75
2 PUERTAS OREGON 85° | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. |
$ 242.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.017
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$ 242.017
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30161509
| Tablero de yeso | 1 | Unidad | SEGUN COTIZACION 369325 | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. |
$ 3.613.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.613.140
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$ 3.613.140
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40141716
| Sifones en P | 1 | Unidad | 1 LLAVE LAVATORIO ECO CHICA MEJORADA
1 LAVAMANOS
1 SIFON LOA 1 1/4 S/CURVA ESTANDAR. | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. |
$ 39.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.664
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$ 39.664
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Total Neto
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$ 4.350.282
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 826.554
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$ 5.176.836
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.