Orden de Compra. Nº4113-332-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA PRLAC"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-332-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA PRLAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-30-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140541 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 55674,7519
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL INDUSTRIAL SPA
Razón Social FERRETERÍA EL INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 77.749.984-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL INDUSTRIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171517
Tapas para cerradura1UnidadCERRADURA CILIN. DORM/OFI BR ODIS COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINSITRO. $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
30103206
Rejilla de plástico2UnidadREJILLA PILETA PLAST. REDONDA 110 MMCOTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINSITRO. $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.598 $ 1.597
11121611
Tablero de partículas6UnidadSINDING NATURAL 6 MM 19X16-3.66MCOTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINSITRO. $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.202
30111601
Cemento17UnidadCEMENTO MELON 25 KG COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.294 $ 64.286
11121603
Troncos4UnidadPINO BLANCO 2X3COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.436 $ 12.437
11121604
Madera de coníferas4UnidadPINO BLANCO 1X10COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.849
30103605
Tablas de madera6UnidadPINO BLANCO 1X4COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
31162301
Perfiles de montaje5UnidadPERFIL CUADRADO 50X50X2.0X6000MMCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.545 $ 115.546
12161907
Aditivos de inundación de agua1UnidadZIKA 5 LITROSCOTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINSITRO. $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
31161504
Tornillos para metales2UnidadTORNILLO VOLC. PUNTA AGUJA 6X2 100 UNIDAD PATTACOTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINSITRO. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
31161508
Tornillos para madera2UnidadTORNILLO VOLC. PUNTA AGUJA 6X1-5/8 100 UNIDAD PATTACOTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINSITRO. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
30102217
Plancha de hormigón1UnidadPSB 9.5MM 1.22 X 2.44COTIZACION PROVEEDOR, COTRATO SUMINSITRO. $ 12.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.604 $ 12.604
Total Neto $ 293.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.675
TOTAL OC $ 348.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.