Orden de Compra. Nº4113-349-SE26 "ADQ. REPUESTOS PARA CAMIONETA DE DIDECO SPZH76"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-349-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS PARA CAMIONETA DE DIDECO SPZH76
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-23-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 29881,3
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BR DIESEL
Razón Social SERVICIO TÉCNICO BR DIESEL LIMITADA
R.U.T. 76.955.889-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BR DIESEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171707
Freno de tambor1UnidadPASTILLAS DE FRENO GTX GOLD CERAMICCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 30.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.957 $ 30.957
25171708
Freno de disco1UnidadDISCOS DE FRENO GTX HIGH CARBONCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 95.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.657 $ 95.657
25171714
Tambor de freno1UnidadJUEGO DE BALATAS DE FRENO GTXCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 30.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.656 $ 30.656
Total Neto $ 157.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.881
TOTAL OC $ 187.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.