Orden de Compra. Nº4113-358-SE21 "ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-358-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-63-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 50310,024
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AMANECER SPA
Razón Social FERRETERIA AMANECER SPA
R.U.T. 77.231.362-4
Sucursal FERRETERIA AMANECER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181515
Estanque del WC1UnidadSALA DE BAÑO Y ACCESORIOSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 72.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.101 $ 72.101
24111812
Pileta recipiente1UnidadRECEPTACULO Y ACCESORIOSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 56.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.302 $ 56.302
30111601
Cemento3UnidadCEMENTO 25 KGCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
11121611
Tablero de partículas6UnidadPLANCHAS OSB 9,5 MMCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.276 $ 93.277
30161509
Tablero de yeso6UnidadPLANCHAS DE VOLCANITA 10 MMCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.284 $ 34.286
Total Neto $ 264.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.310
TOTAL OC $ 315.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.