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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4113-358-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4113-63-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
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R.U.T. |
70.766.500-9 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
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Comuna |
Melipeuco
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Impuesto |
50310,024 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA AMANECER SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA AMANECER SPA
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R.U.T. |
77.231.362-4 |
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Sucursal |
FERRETERIA AMANECER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30181515
| Estanque del WC | 1 | Unidad | SALA DE BAÑO Y ACCESORIOS | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO |
$ 72.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.101
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$ 72.101
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24111812
| Pileta recipiente | 1 | Unidad | RECEPTACULO Y ACCESORIOS | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO |
$ 56.302,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.302
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$ 56.302
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30111601
| Cemento | 3 | Unidad | CEMENTO 25 KG | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.823
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$ 8.824
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11121611
| Tablero de partículas | 6 | Unidad | PLANCHAS OSB 9,5 MM | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO |
$ 15.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.276
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$ 93.277
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30161509
| Tablero de yeso | 6 | Unidad | PLANCHAS DE VOLCANITA 10 MM | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO |
$ 5.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.284
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$ 34.286
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Total Neto
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$ 264.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.310
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$ 315.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.