Orden de Compra. Nº4113-367-SE24 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLACIONES DESFILE GLORIAS NAVALES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-367-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLACIONES DESFILE GLORIAS NAVALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-60-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 232710,098346316
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla998UnidadLECHE NATURAL 200 MLCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.328 $ 335.462
50181901
Pan fresco100UnidadPAN HALLULLACOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.500 $ 176.471
50181903
Galletas simples saladas998UnidadGALLETAS MINI 35 GRAMOSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.412 $ 293.529
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas998UnidadLAMINA DE JAMON SANDWICHCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.160 $ 419.328
Total Neto $ 1.224.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.710
TOTAL OC $ 1.457.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.