Orden de Compra. Nº4113-398-SE25 "ADQ. ALIMENTOS PARA TALLERES DE TEJIDO PRLAC"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-398-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA TALLERES DE TEJIDO PRLAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-131-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140541 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 5757,95798318877
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3Unidad no definidaQUEQUE BROWNIE 250 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.751
50181903
Galletas simples saladas5UnidadGALLETA DE MANTEQUILLACOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.752
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadGALLETAS TRITONCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50181907
Masa de galletas congelada3UnidadGALLETAS ALTEZA MCHAY DE HELADO 140 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50181909
Galletas saladas4UnidadGALLETAS CHOCO CHIPS COSTA 125 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.002
50182004
Masa congelada de galletas saladas4UnidadGALLETA CRACKER SABOR TRADICIONALCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50192109
Papas fritas o galletas tostadas4UnidadSNACK MIX 320 GCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 30.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.758
TOTAL OC $ 36.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.