Orden de Compra. Nº
4113-398-SE25
"
ADQ. ALIMENTOS PARA TALLERES DE TEJIDO PRLAC
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4113-398-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ALIMENTOS PARA TALLERES DE TEJIDO PRLAC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4113-131-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140541 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna
Melipeuco
Impuesto
5757,95798318877
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Melipeuco
Razón Social
RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T.
7.862.707-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad no definida
QUEQUE BROWNIE 250 GRS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.751
50181903
Galletas simples saladas
5
Unidad
GALLETA DE MANTEQUILLA
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.752
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
GALLETAS TRITON
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
50181907
Masa de galletas congelada
3
Unidad
GALLETAS ALTEZA MCHAY DE HELADO 140 GRS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50181909
Galletas saladas
4
Unidad
GALLETAS CHOCO CHIPS COSTA 125 GRS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.002
50182004
Masa congelada de galletas saladas
4
Unidad
GALLETA CRACKER SABOR TRADICIONAL
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
4
Unidad
SNACK MIX 320 G
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
Total Neto
$ 30.305
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.758
TOTAL OC
$ 36.063
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.