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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4113-403-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. INSUMOS DE ASEO PERSONAL RESIDENTES DEL ELEAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4113-22-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
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R.U.T. |
70.766.500-9 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
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Comuna |
Melipeuco
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Impuesto |
26817,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercado Melipeuco |
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Razón Social |
RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
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R.U.T. |
7.862.707-7 |
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Sucursal |
Supermercado Melipeuco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL DE LOS RESIDENTES DEL ELEAM MELIPEUCO Y EL ASEO DE LA RESIDENCIA. | |
$ 141.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.143
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$ 141.143
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Total Neto
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$ 141.143
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.817
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$ 167.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.