Orden de Compra. Nº4113-415-SE24 "ADQ. ALIMENTOS SALA DE REHABILITACION Y P. VOLUNTARIADO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-415-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS SALA DE REHABILITACION Y P. VOLUNTARIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-60-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 103781,512604904
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados50UnidadJUGO NECTAR DE NARANJA WATTS 1.5 LITROSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.150 $ 86.134
50202311
Bebidas15UnidadBEBIDA FANTA DE 3 LITROSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
50202309
Bebida energética o deportiva15UnidadBEBIDA COCA COLA DE 3 LITROSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
50201711
Té instantáneo5UnidadTE CEYLAN PREMIUM SUPREMO 50 UNDCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.261
50201707
Sustitutos de Café4UnidadNESCAFE FINA SELECCION 170 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.136 $ 20.134
50171903
Aceitunas5UnidadACEITUNASCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412
50221102
Harina de trigo1UnidadHARINA VILLARRICA 25 KILOS.COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
50131801
Queso natural6UnidadQUESO NATURALCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.330 $ 45.328
50181905
Galletas dulces o pastelitos35UnidadGALLETAS COSTA CHAMPAÑA 140 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.640 $ 52.647
50171833
Paté u otras pastas para untar20UnidadPATE VARIEDADESCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.798
10161505
Melocotoneros5TarroDURAZNO EN TROCITOS WASIL 590 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.941
50101634
Fruta fresca5kilogramoKIWISCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.933
50101635
Fruta congelada5kilogramoMANDARINASCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244
50101634
Fruta fresca5kilogramoPLATANOSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.513
50101636
Fruta estable sin refrigerar5kilogramoMANZANAS ROJASCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales9kilogramoAZUCAR DAMA BLANCA 1 KGCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.239 $ 13.235
50111510
Carne de ave o carne fresca15kilogramoPECHUGA DESHUESADA DE POLLOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.723
50181901
Pan fresco25kilogramoPAN CORRIENTE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.125 $ 44.118
50193002
Bebidas Infantiles4kilogramoMILO ACTIV-GO 1 KILOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.933
50131701
Leche o productos de mantequilla10LitroLECHE COLUN ENTERA 1 LITROCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
Total Neto $ 546.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.782
TOTAL OC $ 650.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.