Orden de Compra. Nº4113-418-SE24 "ADQ. ALIMENTOS 1°TALLER PREP.LABORAL PROGRAMA EDLI"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-418-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS 1°TALLER PREP.LABORAL PROGRAMA EDLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-60-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140574 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 8917,22689073888
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadLECHE ENTERA COLUN 1 LITROCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
50202309
Bebida energética o deportiva1UnidadMILO ACTIV-GO 1 KILOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
50201710
Té de hierbas1UnidadYERBA MATE PIPORE TRADICIONAL 1 KILOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126
50181901
Pan fresco2UnidadPAN BAUDUCCO INTEGRAL 400 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
50181902
Pan congelado1UnidadPAN MARCELO MOLDE BLANCO CHICO 5000 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
50131801
Queso natural2UnidadQUESO LAMINADO COLUN 250 GRS 15 LAMINASCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50111510
Carne de ave o carne fresca1UnidadPECHUGA DESHUESADA DE POLLOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadAZUCAR DAMA BLANCA 1 KILOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadOBLEA ALTEZA MCKAY SABOR HELADO 140 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
50181903
Galletas simples saladas1UnidadGALLETA DE MANTEQUILLA MCKAY 140 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
50181909
Galletas saladas1UnidadGALLETAS COSTA DE LIMON 140 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
50201709
Café instantáneo1UnidadCAFE JUAN VALDEZ AVELLANA 95 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
Total Neto $ 46.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.917
TOTAL OC $ 55.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.