Orden de Compra. Nº
4113-418-SE24
"
ADQ. ALIMENTOS 1°TALLER PREP.LABORAL PROGRAMA EDLI
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4113-418-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ALIMENTOS 1°TALLER PREP.LABORAL PROGRAMA EDLI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4113-60-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140574 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna
Melipeuco
Impuesto
8917,22689073888
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Melipeuco
Razón Social
RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T.
7.862.707-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad
LECHE ENTERA COLUN 1 LITRO
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
50202309
Bebida energética o deportiva
1
Unidad
MILO ACTIV-GO 1 KILO
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.983
$ 7.983
50201710
Té de hierbas
1
Unidad
YERBA MATE PIPORE TRADICIONAL 1 KILO
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 5.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.126
$ 5.126
50181901
Pan fresco
2
Unidad
PAN BAUDUCCO INTEGRAL 400 GRS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
50181902
Pan congelado
1
Unidad
PAN MARCELO MOLDE BLANCO CHICO 5000 GRS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
50131801
Queso natural
2
Unidad
QUESO LAMINADO COLUN 250 GRS 15 LAMINAS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
50111510
Carne de ave o carne fresca
1
Unidad
PECHUGA DESHUESADA DE POLLO
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
AZUCAR DAMA BLANCA 1 KILO
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
OBLEA ALTEZA MCKAY SABOR HELADO 140 GRS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
50181903
Galletas simples saladas
1
Unidad
GALLETA DE MANTEQUILLA MCKAY 140 GRS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
50181909
Galletas saladas
1
Unidad
GALLETAS COSTA DE LIMON 140 GRS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
CAFE JUAN VALDEZ AVELLANA 95 GRS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
Total Neto
$ 46.933
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.917
TOTAL OC
$ 55.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.