|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4113-424-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-09-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4113-13-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
|
|
R.U.T. |
70.766.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
|
Comuna |
Melipeuco
|
|
Impuesto |
20545,5462184869 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE |
|
Razón Social |
ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE
|
|
R.U.T. |
10.904.943-3 |
|
Sucursal |
ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 1 | Unidad | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; LETREROS DISCO PARE, PLAZA DE ARMAS. | COTIZACIÓN PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO |
$ 108.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.134
|
$ 108.134
|
|
|
Total Neto
|
$ 108.134
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.546
|
|
$ 128.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.