Orden de Compra. Nº4113-425-SE12 "Compra de Materiales de Artesanías "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-425-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Artesanías
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 45839,495
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUIMICA FURET TEMUCO
Razón Social DISTRIBUIDORA FURET LTDA
R.U.T. 85.655.500-3
Sucursal QUIMICA FURET TEMUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312310
Frascos limpiadores1UnidadAdquisición de Materiales de Artesanías de acuerdo a cotización Distribuidora Furet Ltda.  $ 241.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.261 $ 241.261
Total Neto $ 241.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.839
TOTAL OC $ 287.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.