Orden de Compra. Nº4113-425-SE26 "ADQUISCION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DIA INTERNACIONAL DEL FUBOL FEMENINO Y PARTICIPANTES DE LA DUATLON FAMILIAR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-425-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DIA INTERNACIONAL DEL FUBOL FEMENINO Y PARTICIPANTES DE LA DUATLON FAMILIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-58-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 77752,94
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HORUS
Razón Social IMPORT.CREACIONES SPA
R.U.T. 77.736.507-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HORUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101904
Copas de servicio1Unidad no definidaCOPA DE ORO 75 CM+PLACA GRABADA FULL COLOR, PARA CAMPEONATO DEOA INTERNACIONAL DEL FUTBOL FEMENINO .COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 73.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.483 $ 73.483
52152104
Copas de uso doméstico1Unidad no definidaCOPA PLATA 65 CM + PLACA GRABADO FULL COLOR, PARA CAMPEONATO DEOA INTERNACIONAL DEL FUTBOL FEMENINO .COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 64.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.021 $ 64.021
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaBOTIN DE ORO PREMIUM DE 25 CM + PLACA GRABADA GOLEADORA , PARA CAMPEONATO DEOA INTERNACIONAL DEL FUTBOL FEMENINO .COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
49101702
Trofeos1Unidad no definida TROFEO DE RESINA DE 25 CM+PLACA GRABADA GOLEADORA, PARA CAMPEONATO DEOA INTERNACIONAL DEL FUTBOL FEMENINO .COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
49101704
Galvanos1Unidad no definidaGALVANO DE CRISTAL 15,5 CM* 14 CM SSUBLIMADO, PARA CAMPEONATO DEOA INTERNACIONAL DEL FUTBOL FEMENINO .COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
49101701
Medallas226Unidad20 MEDALLAS 5 CM+LOGO+GRABADO LASER ORO,20 MEDALLAS 5 CM+LOGO+GRABADO LASER PLATA, 20 MEDALLAS 5 CM+LOGO+GRABADO LASER BRONCE PARA CAMPEONATO DEIA INTERNACIONAL DEL FUTBOL FEMENINO,166 20 MEDALLAS 5 CM+LOGO+GRABADO LASER PARA ACTIVIDAD DUATHOLN.COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.722 $ 202.722
Total Neto $ 409.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.753
TOTAL OC $ 486.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.