Orden de Compra. Nº4113-439-SE26 "ADQ.MATERIALES FERRETERIA CIERRE OF.COMUNICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-439-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIALES FERRETERIA CIERRE OF.COMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-14-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 78712,2139
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Surco Melipeuco
Razón Social EL SURCO SPA
R.U.T. 77.991.645-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Surco Melipeuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161505
Tornillos de presión5CajaTORNILLO VOLCANITA 6X1 1/4COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
11151714
Hilo de vidrio1Unidad8.085 VIDRIO MONOLITICO 4MM X 1MM2COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 270.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.745 $ 270.745
30171504
Puertas de madera4UnidadPUERTA TERCIADO B/PINO 0.90X2 MTSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.756 $ 130.756
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz4UnidadBISAGRA 3"COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
Total Neto $ 414.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.712
TOTAL OC $ 492.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.