Orden de Compra. Nº4113-441-SE26 "ADQ.ALIMENTOS PARA REUNION RED LACUSTRE OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-441-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ.ALIMENTOS PARA REUNION RED LACUSTRE OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-4-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 7552,10084032419
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1UnidadQUESO PHILADELPHIA ORIGINAL 180 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
50201706
Café1UnidadCAFE NESCAFE TRADICION 170 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
10151606
Semillas de sésamo1UnidadSESAMOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadQUEQUE BROWNIE 250 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
50181903
Galletas simples saladas3UnidadGALLETA CRACKERCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1UnidadAZUCAR 1 KILOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
50181901
Pan fresco2UnidadPAN MOLDE BLANCOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
50101538
Verduras frescas1Unidad0.500K PALTASCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
50171833
Paté u otras pastas para untar2UnidadPATE 125 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
50202303
Jugos y néctar concentrados4UnidadNECTAR 1.5 LTSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETA TRITONCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
Total Neto $ 39.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.552
TOTAL OC $ 47.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.