Orden de Compra. Nº4113-528-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4113-129-L115"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-528-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4113-129-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-129-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 204273,94
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gejman y Cia Ltda
Razón Social GEJMAN Y CIA LTDA
R.U.T. 83.947.400-8
Sucursal Gejman y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
Camas1UnidadAdq. de Mobiliario (Camas y Comedores)Según anexo técnico adjunto $ 1.075.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.126 $ 1.075.126
Total Neto $ 1.075.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.274
TOTAL OC $ 1.279.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.