Orden de Compra. Nº4113-542-SE20 "CONCESION SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-542-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2020
Nombre de la Orden de Compra CONCESION SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO CONSIDERACION REAJUSTE SUELDO MINIMO, ADEMAS CORRESPONDE CANCELACION CON RECURSOS MUNICIPALES.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140535 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 2263867,48
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVELYN DEL ROSARIO
Razón Social CUR Y EPM SPA
R.U.T. 76.647.283-4
Sucursal EVELYN DEL ROSARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles1UnidadCONCESION DE ASEO COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, CON CARGO AL SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO DE LA CRISIS SANITARIA POR COVID 19, GLOSA 2.3, LETRA A),C) Y F) DE LA LEY 20.192PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 11.915.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.915.092 $ 11.915.092
Total Neto $ 11.915.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.263.867
TOTAL OC $ 14.178.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.