|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4113-55-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
30-01-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV.ALIMENTACIÓN PROG.AUTOCONSUMO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4113-114-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
|
|
R.U.T. |
70.766.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
|
Comuna |
Melipeuco
|
|
Impuesto |
9484,03361344526 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
martita |
|
Razón Social |
MARTA DEL CARMEN PEREZ FUENTEALBA
|
|
R.U.T. |
8.913.662-8 |
|
Sucursal |
martita |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USUARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO QUE PARTICIPARAN EN TALLER GRUPAL "ALIMENTACIÓN SALUDABLE" PARA EL DÍA 31-01-2020 | SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 49.916,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.916
|
$ 49.916
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.916
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.484
|
|
$ 59.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.