Orden de Compra. Nº4113-559-SE23 "ADQ. ALIMENTOS PARA COFFE BREAK COMITE VIVIENDA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-559-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA COFFE BREAK COMITE VIVIENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-86-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 11120,51
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Unidad50 UND GALLETAS VARIEDADESCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50201706
Café1UnidadCAFE TRADICIONAL 1 UNDCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadAZUCAR 1KLCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158 $ 4.158
50201710
Té de hierbas2Unidad2 TE DE HIERBAS DE 100 UNDCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328
Total Neto $ 58.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.121
TOTAL OC $ 69.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.