Orden de Compra. Nº4113-619-SE24 "ADQ. COLACIONES ESCUELA DE HOCKEY"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-619-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. COLACIONES ESCUELA DE HOCKEY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-60-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 15284,4621847816
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco5UnidadPAN HALLULA GK, DESTINADO A COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA DE HOCKEY QUE ASISTEN A EVENTO DEPORTIVO EN CIUDAD DE OSORNOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40UnidadLAMINA DE JAMON SANDWICH, DESTINADO A COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA DE HOCKEY QUE ASISTEN A EVENTO DEPORTIVO EN CIUDAD DE OSORNOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50131801
Queso natural3UnidadQUESO LAMINADO 15 UNIDADES, DESTINADO A COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA DE HOCKEY QUE ASISTEN A EVENTO DEPORTIVO EN CIUDAD DE OSORNOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.251
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40UnidadYOGURT, DESTINADO A COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA DE HOCKEY QUE ASISTEN A EVENTO DEPORTIVO EN CIUDAD DE OSORNOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.210
50221101
Granos de Cereales40UnidadBARRA CEREAL, DESTINADO A COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA DE HOCKEY QUE ASISTEN A EVENTO DEPORTIVO EN CIUDAD DE OSORNOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.017
50101634
Fruta fresca10UnidadPLATANOS KG, DESTINADO A COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA DE HOCKEY QUE ASISTEN A EVENTO DEPORTIVO EN CIUDAD DE OSORNOCOTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50131701
Leche o productos de mantequilla40Unidad, DESTINADO A COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA DE HOCKEY QUE ASISTEN A EVENTO DEPORTIVO EN CIUDAD DE OSORNOCOTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.017
Total Neto $ 80.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.284
TOTAL OC $ 95.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.