Orden de Compra. Nº4113-63-SE26 "ADQ. ALIMENTOS PARA FIESTA STA.MARIA DE LLAIMA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-63-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA FIESTA STA.MARIA DE LLAIMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 70695,4873948922
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas10UnidadQUEQUE 250 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.504
50221101
Granos de Cereales50UnidadBARRA DE CEREALCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.521
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara1UnidadMANI CON PAPAS KILOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara1UnidadPISTACHOS KILOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
50202310
Agua mineral100UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 600 MLCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
24121803
Latas de bebida50UnidadBEBIDA EN LATA 350 MLCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.723
50101717
Semillas o frutos secos pelados1UnidadALMENDRAS ENTERAS CON PIEL KILOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227
50202302
Hielo4UnidadHIELOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1UnidadAZUCAR 1 KILOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
14111705
Servilletas de papel2UnidadSERVILELTAS MESA ELITE 33X33 CM 50 UNIDADESCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.501
50201709
Café instantáneo1UnidadNESCAFE FINA SELECCION 170 GRS.COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadENDULZANTE 180 MLCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
50202303
Jugos y néctar concentrados30UnidadJUGO WHATTS 1,5 LTSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50181909
Galletas saladas50UnidadGALLETA TRITONCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
50131802
Queso rallado1UnidadQUESO DE VACACOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
50181903
Galletas simples saladas30UnidadGALLETASCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50101635
Fruta congelada4kilogramoFRUTILLASCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50101634
Fruta fresca2kilogramoPLATANOSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50171903
Aceitunas1kilogramoACEITUNASCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO30 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
50101634
Fruta fresca4kilogramoUVAS VERDESCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.402
Total Neto $ 372.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.695
TOTAL OC $ 442.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.