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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4113-632-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA ELEAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4113-26-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
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R.U.T. |
70.766.500-9 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
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Comuna |
Melipeuco
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Impuesto |
10921,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA AMANECER SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA AMANECER SPA
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R.U.T. |
77.231.362-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA AMANECER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 12 | Unidad | CEMENTO 25 KG | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. |
$ 3.781,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.372
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$ 45.372
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47131611
| Palas para basura | 1 | Unidad | PALA RECTA MANGO CORTO TREUPER 164 | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. |
$ 10.841,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.841
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$ 10.841
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46181504
| Guantes protectores | 3 | Unidad | GUANTE HILO 4 HEBRAS PIGMENTADO- | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. |
$ 422,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.266
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$ 1.266
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Total Neto
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$ 57.479
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.921
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$ 68.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.