Orden de Compra. Nº4113-632-SE23 "ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA ELEAM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-632-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA ELEAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-26-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 10921,01
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AMANECER SPA
Razón Social FERRETERIA AMANECER SPA
R.U.T. 77.231.362-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AMANECER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento12UnidadCEMENTO 25 KGCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.372 $ 45.372
47131611
Palas para basura1UnidadPALA RECTA MANGO CORTO TREUPER 164COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 10.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.841 $ 10.841
46181504
Guantes protectores3UnidadGUANTE HILO 4 HEBRAS PIGMENTADO-COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266 $ 1.266
Total Neto $ 57.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.921
TOTAL OC $ 68.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.