Orden de Compra. Nº4113-643-SE14 "Adquisición de lana acrílica PMJH"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-643-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lana acrílica PMJH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 1229,49
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MariaEugeniaBugmannBurzio
Razón Social MARIA EUGENIA BUGMANN BURZIO
R.U.T. 6.218.870-7
Sucursal MariaEugeniaBugmannBurzio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151701
Hilo de lana1Unidad no definidaSegún cotizaciónCotización Proveedor Mraria Bugman, 6.218.870-7. suministro $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.471 $ 6.471
Total Neto $ 6.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.229
TOTAL OC $ 7.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.