Orden de Compra. Nº4113-659-SE24 "ADQ. ALIMENTOS PARA SESION GRUPAL P.VINCULOS V.18"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-659-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA SESION GRUPAL P.VINCULOS V.18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-60-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140587 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 5109,2781848519
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDAS 3 LITROS PARA USUARIOS PARTICIPANTES DE SESION GRUPAL PROGRAMA VINCULOS VERSION 18CONTRATO SUMINISTRO, COTIZACION PROVEEDOR $ 2.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.548 $ 10.546
50202301
Agua5UnidadAGUA SABORIZADA 1.5 LTS PARA USUARIOS PARTICIPANTES DE SESION GRUPAL PROGRAMA VINCULOS VERSION 18CONTRATO SUMINISTRO, COTIZACION PROVEEDOR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
50161512
Jarabes7UnidadJUGOS 1.5 LTS PARA USUARIOS PARTICIPANTES DE SESION GRUPAL PROGRAMA VINCULOS VERSION 18CONTRATO SUMINISTRO, COTIZACION PROVEEDOR $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.885 $ 10.882
Total Neto $ 26.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.109
TOTAL OC $ 32.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.