Orden de Compra. Nº4113-671-SE24 "ADQ. ALIMENTOS PARA COLACIONES PROGRAMA OLN "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-671-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA COLACIONES PROGRAMA OLN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-60-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 40767,9327730797
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural7UnidadQUESO LAMINADO 15 UNDCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.253
50131701
Leche o productos de mantequilla35UnidadLECHE COHOCOLATE INDIVIDUALCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.685 $ 13.676
50202310
Agua mineral50UnidadAGUA MINERAL SIN GAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50111510
Carne de ave o carne fresca8kilogramoBISTEC DE VACUNOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50181901
Pan fresco16kilogramoPAN KGCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.640 $ 28.639
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas70LáminaLAMINAS JAMON SANDWICHCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 214.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.768
TOTAL OC $ 255.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.