Orden de Compra. Nº4113-673-SE21 "ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-673-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-63-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 163120,89
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AMANECER SPA
Razón Social FERRETERIA AMANECER SPA
R.U.T. 77.231.362-4
Sucursal FERRETERIA AMANECER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1UnidadMATERIALES ELECTRICOSCOTIZACION Nº 258436, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 112.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.480 $ 112.480
30102212
Plancha de cinc1UnidadPLANCHAS ZINC ACANALADO DE 3.66 MTS., SALA DE BAÑO, KIT INSTALACION WCCOTIZACION Nº 253056, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 125.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.378 $ 125.378
30102212
Plancha de cinc1UnidadPLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3.66 MTS., PLANCHAS ZINC 5V DE 2.5 MTS.COTIZACION Nº 253085, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 140.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.168 $ 140.168
30102212
Plancha de cinc1UnidadPLANCHAS ZINC ACANALADO DE 3.66 MTSCOTIZACION Nº 255156, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 82.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.185 $ 82.185
30171511
Puerta de vaivén1UnidadPUERTA TERCIADO, MARCO, CERRADURA, PLANCHAS OSBCOTIZACION Nº 255131, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 198.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.320 $ 198.320
56101515
Camas1UnidadMARQUEZA DE 1 1/2 PLAZACOTIZACION Nº 253038, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857
30161509
Tablero de yeso1UnidadVOLCANITA 10 MMCOTIZACION Nº 253099, PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTRO $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.143 $ 57.143
Total Neto $ 858.531
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.121
TOTAL OC $ 1.021.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.