Orden de Compra. Nº4113-686-SE25 "ADQUISICION DE 75 CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-686-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 75 CAJAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 957977,984243298
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales150UnidadARROZ KGCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger150UnidadFIDEOS ESPIRALES 400 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa150UnidadFIDEOS CORBATITAS 400 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
50221001
Granos de Legumbres75UnidadPOROTO TORTOLA 1 KGCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
50171902
Salsa300UnidadSALSA DE TOMATE 200 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.126
50201710
Té de hierbas75UnidadYERBA MATE 1 KGCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.750 $ 393.782
50101538
Verduras frescas675UnidadCEBOLLAS UNDCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.850 $ 311.975
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales75UnidadAZUCAR IANSA 5 KGCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500
50131701
Leche o productos de mantequilla75UnidadLECHE INSTANTANEA ENTERA 400 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.250 $ 251.282
50101538
Verduras frescas810,375UnidadPAPAS KILO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.263 $ 567.263
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles75UnidadACEITE 900 MLCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.750 $ 198.782
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos75UnidadFIDEOS CABELLOS DE ANGEL 400 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.282
50181709
Suministros para el horno75UnidadLEVADURA INSTANTANEA 500 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
50192602
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa150UnidadFIDEOS SPAGHETTI N°5 400 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
50121538
Pescado estable sin refrigerar150TarroJUREL AL NATURAL 425 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
50201706
Café75TarroCAFE 170 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
50171901
Conservas75TarroDURAZNO MITADES 590 GRSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
50101542
Harina vegetal75SacoHARINA 10 KILOSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.500 $ 712.500
Total Neto $ 5.041.989
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.978
TOTAL OC $ 5.999.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.