Orden de Compra. Nº
4113-693-SE25
"
ADQ. ALIMENTOS PARA ACT.DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4113-693-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ALIMENTOS PARA ACT.DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4113-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna
Melipeuco
Impuesto
40283,1932772883
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Melipeuco
Razón Social
RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T.
7.862.707-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
90
Unidad
BARRA DE CEREAL UNIDAD (diferentes sabores), PARA COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
CONTRATO SUMINISTRO, COTIZACION PROVEEDOR
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.538
50202303
Jugos y néctar concentrados
90
Unidad
JUGO INDIVIDUAL EN CAJA 200 ML, PARA COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
CONTRATO SUMINISTRO, COTIZACION PROVEEDOR
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
90
Unidad
YOGURT SIMILAR COLUN SABORES 125 GRS, PARA COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
CONTRATO SUMINISTRO, COTIZACION PROVEEDOR
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.538
50131801
Queso natural
6
Unidad
QUESO LAMINADO COLUN SANDWICH SAN JORGE, PARA COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.103
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
90
Unidad
LAMINA JAMON SANDWICH SAN JORGE, PARA COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.538
50201706
Café
1
Unidad
CAFE NESCAFE TRADICION DE 400 GRS, PARA COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 12.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad
AZUCAR 1 KILO, PARA COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.901
50202310
Agua mineral
90
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 600 ML, PARA COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
CONTRATO SUMINISTRO, COTIZACION PROVEEDOR
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50101634
Fruta fresca
16
kilogramo
PLATANOS KILO, PARA COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
CONTRATO SUMINISTRO, COTIZACION PROVEEDOR
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
50181901
Pan fresco
7
kilogramo
PAN HALLULLA, PARA COLACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
Total Neto
$ 212.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.283
TOTAL OC
$ 252.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.