Orden de Compra. Nº4113-700-SE25 "ADQ.ALIMENTOS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-700-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ.ALIMENTOS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 119747,899159589
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas200UnidadLAMINA JAMON SANDWICH SAN JORGE, PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.084
50131802
Queso rallado14UnidadQUESO LAMINADO COLUN 15 LAMINAS 250 GRS., PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.906
50202304
Jugos y néctar envasados200UnidadJUGO INDIVIDUAL EN CAJA 200 ML, PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50181903
Galletas simples saladas60UnidadGALLETA FRAC COSTA 130 GRS, PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50221101
Granos de Cereales200UnidadBARRA CEREAL UNIDAD (DIFERENTES SABORES), PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.084
50181901
Pan fresco14kilogramoPAN HALLULLA, PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
50101634
Fruta fresca1Unidad no definida27.999 KILOS NARANJAS, PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 41.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.999 $ 41.999
50101636
Fruta estable sin refrigerar1Unidad30.996 KILOS MANZANA, PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 40.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.295 $ 40.295
50192303
Postres, helados o yogurt congelado200UnidadYOGURT DIFERENTES SABORES 125 GRS., PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.084
50202301
Agua200UnidadAGUA MINERAL CON GAS 600 ML, PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadGALLETA MANTEQUILLA 105 GRS., PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
50181907
Masa de galletas congelada70UnidadGALLETA OREO, PARA COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL DIA 20/09/2025COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 630.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.748
TOTAL OC $ 750.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.