Orden de Compra. Nº4113-702-SE24 "ADQ. ALIMENTOS PARA COLACIONES PROGRAMA OLN "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-702-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA COLACIONES PROGRAMA OLN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-60-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140571 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna *
Impuesto 8932,7142856942
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural3UnidadQUESO LAMINADOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.251
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadLECHE SEMIDESCRAMDA 1LTSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
50131701
Leche o productos de mantequilla5UnidadLECHE CHOCOLATE 1 LTSCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50101634
Fruta fresca7kilogramoMANZANASCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.453
50181901
Pan fresco4kilogramoPAN HALLULLACOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas35LáminaLAMINAS JAMON SANDWICHCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 47.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.933
TOTAL OC $ 55.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.