Orden de Compra. Nº4113-752-SE24 "ADQ.DE PAÑALES DESECHABLES ADULTO PARA ELEAM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-752-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE PAÑALES DESECHABLES ADULTO PARA ELEAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 616107,731091532
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARWITG SPA
Razón Social DARWITG SPA
R.U.T. 76.729.269-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DARWITG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102306
Pañales para adultos100UnidadPAQUETES DE PAÑALES COTIDIAN PLUS 36 UNIDADES TALLA GCONTRATO SUMINISTRO $ 31.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108.400 $ 3.108.403
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi20UnidadAPOSITOS COTIDIAN 20 UNIDADES C/UCONTRATO SUMINISTRO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.860 $ 83.866
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas2UnidadPANT PARA ADULTOS TALLA XG X 30 UNIDADESCONTRATO SUMINISTRO $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.404 $ 50.403
Total Neto $ 3.242.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 616.108
TOTAL OC $ 3.858.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.