Orden de Compra. Nº4113-753-SE22 "ADQ. MATERIALES VARIOS PARA D.O.M."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-753-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES VARIOS PARA D.O.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-31-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 360680,6722687
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE
Razón Social ROBERTO HERMÓGENES GARRIDO ZÁRATE
R.U.T. 10.904.943-3
Sucursal ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero1Unidad no definidaMATERIALES VARIOS EN EL MARCO FUNCIONES DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES; REPARACION ESCENARIO, FERIA CUMCUMLLAQUE, ESTRUCTURA ANIVERSARIO PUEBLO, BODEGA MUNICIPAL, AREAS VERDES, ENTRE OTRAS, SEGUN DETALLE ADJUNTOCOTIZACIONES PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.898.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.898.319 $ 1.898.319
Total Neto $ 1.898.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 360.681
TOTAL OC $ 2.259.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.