Orden de Compra. Nº4113-761-SE23 "ADQ. 600 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEPORTIVA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-761-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. 600 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEPORTIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-46-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor andes llaima limitada
Razón Social ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS ANDES LL
R.U.T. 77.859.160-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal andes llaima limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel600LitroADQUISICION DE 600 LITROS DE PETROLEO DESTINADOS A GIRA DIRIGENTES DEPORTIVOS DE FUTBOL, LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 11/09/2023COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.800 $ 631.800
Total Neto $ 631.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 631.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.