Orden de Compra. Nº4113-805-SE23 "ADQ.PREMIOS EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL PUEBLO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-805-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ.PREMIOS EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL PUEBLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-14-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 115627,92
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PlussportCL
Razón Social SANDRA MARGARITA GARCÉS IBARRA
R.U.T. 12.421.206-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PlussportCL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas1UnidadADQUISICION DE PREMIOS PARA EQUIPOS COMUNALES DE FUTBOL EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL PUEBLO N°82, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N°4106.COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO. ORDEN DE COMPRA MANUAL N°0243 POR INDISPONIBILIDAD DEL LA PLATAFORMA. $ 608.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.568 $ 608.568
Total Neto $ 608.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.628
TOTAL OC $ 724.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.