Orden de Compra. Nº4113-819-SE23 "ADQ.ALIEMENTOS PARA COCTEL GLORIAS DEL EJERCITO "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-819-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ.ALIEMENTOS PARA COCTEL GLORIAS DEL EJERCITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 77170,3354
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ANTONIO CELEDON QUILODRAN
Razón Social JORGE ANTONIO CELEDÓN QUILODRÁN
R.U.T. 12.988.709-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE ANTONIO CELEDON QUILODRAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadADQUISICION DE ALIMENTOS DE COCTEL EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL PUEBLO N°82 GLORIAS DEL EJERCITO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA MANUAL N°0305 POR INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA. $ 406.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.160 $ 406.160
Total Neto $ 406.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.170
TOTAL OC $ 483.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.