Orden de Compra. Nº4113-865-SE23 "ADQ. SERV. MOVILIZACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-865-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERV. MOVILIZACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-28-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140527 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LUISA
Razón Social SANDRA LUISA CARRASCO PARRA
R.U.T. 10.355.954-5
Sucursal SANDRA LUISA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION PARA COODINADORA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, VISITAR A USUARIOS. REALIZADO CON FECHA 16 DE OCTUBRE 2023 CON UN TOTAL DE 27 KM EN LOS SECTORES DE MELIPEUCO, MOLULCO, STA MARIA DE LLAIMA, LEGNAY Y EL RETIRO.CONTRATO SUMINISTRO. $ 32.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Total Neto $ 32.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 32.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.