|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4113-868-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.MEDALLAS Y COPAS PARA TORNEO INT.DE FUTBOL INF |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4113-128-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
|
|
R.U.T. |
70.766.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
|
Comuna |
Melipeuco
|
|
Impuesto |
148486,71 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TROFEOS MEDAL |
|
Razón Social |
NUEVA TROFEOS MEDAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.231.306-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TROFEOS MEDAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 350 | Unidad | MEDALLAS 5 CM CON GRABADO, PARA TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL INFANTIL | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO |
$ 1.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 529.550
|
$ 529.410
|
49101702
| Trofeos | 3 | Unidad | COPA ORO-PLATA 54 CMS, PARA TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL INFANTIL | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO |
$ 30.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.756
|
$ 90.756
|
49101706
| Premios de fotografía | 3 | Unidad | COPA ORO-PLATA 49 CMS, PARA TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL INFANTIL | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO |
$ 28.571,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.713
|
$ 85.713
|
49101704
| Galvanos | 3 | Unidad | COPA ORO-PLATA 43 CMS, PARA TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL INFANTIL | COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO |
$ 25.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.630
|
$ 75.630
|
|
|
Total Neto
|
$ 781.509
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 148.487
|
|
$ 929.996
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.