Orden de Compra. Nº4113-97-SE24 "ADQ. COMBUSTIBLE PARA JORNADA AUTOCUIDADO "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-97-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. COMBUSTIBLE PARA JORNADA AUTOCUIDADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-46-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 43898,455
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor andes llaima limitada
Razón Social ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS ANDES LL
R.U.T. 77.859.160-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal andes llaima limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1UnidadADQUISICION COMBUSTIBLE PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA ARTESANOS DEL PARADOR TURISTICO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE NEGOCIOS- SALIDA A MEHUIN EL DIA 8 DE FEBRERO 2024 (141 LITRO) SALIDA A PUERTO SAVEEDRA EL DIA 7 DE FEBRERO 2024 (118 LITROS) valor litro 1.077 pesos.PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO. $ 231.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.045 $ 231.045
Total Neto $ 231.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.898
TOTAL OC $ 274.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.