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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4113-97-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. COMBUSTIBLE PARA JORNADA AUTOCUIDADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4113-46-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
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R.U.T. |
70.766.500-9 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
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Comuna |
Melipeuco
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Impuesto |
43898,455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 14 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
andes llaima limitada |
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Razón Social |
ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS ANDES LL
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R.U.T. |
77.859.160-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
andes llaima limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA ARTESANOS DEL PARADOR TURISTICO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE NEGOCIOS-
SALIDA A MEHUIN EL DIA 8 DE FEBRERO 2024 (141 LITRO)
SALIDA A PUERTO SAVEEDRA EL DIA 7 DE FEBRERO 2024 (118 LITROS)
valor litro 1.077 pesos. | PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO. |
$ 231.045,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.045
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$ 231.045
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Total Neto
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$ 231.044
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.898
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$ 274.942
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.