Orden de Compra. Nº4113-971-SE25 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-971-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 160506,3
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121501
Cartón blanqueado50UnidadCARTON DUPLEX BLANCO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111506
Papel para impresora del ordenador100UnidadPAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMACOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
14111509
Artículos de papelería50UnidadPAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMACOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft2UnidadOPALINA LISA CARTA BLANCA 100 UNIDADESCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo30UnidadCAJA ARCHIVO AMERICANACOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.760 $ 92.760
14111515
Papel para calculadoras o cajas registradoras20UnidadCAJA ARCHIVO STANDARDCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
44121701
Lápiz pasta1CajaLAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTALCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
56101708
Archivadores móviles20UnidadCARPETAS ARCHIVADOR CON BOLSILLOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS DURACELL AACOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.480
26111705
Pilas secas20UnidadPILAS DURACELL AAACOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
14111803
Vales10UnidadTALONARIO VALE POR 100 HOJAS FOLIADOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710
44103503
Resortes o lomos de encuadernación5UnidadLOMO ARCHIVADOR OFICIO ANCHOCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.665 $ 3.665
44122109
Sujetadores de velcro5CajaACOCLIP METALICO 50 UNID.COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.355 $ 6.355
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50UnidadCARPETA COLGANTECOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150
44122010
Divisores20UnidadSEPARADOR DUPLEX 6 HOJASCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060
Total Neto $ 844.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.506
TOTAL OC $ 1.005.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.