Orden de Compra. Nº4113-982-SE25 "ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA CONVENIO FOMIL "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4113-982-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA CONVENIO FOMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140503 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna Melipeuco
Impuesto 10900,49
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra5UnidadCARTON PIEDRA NEGROCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.095 $ 7.095
44111804
Papeles de dibujo4UnidadBLOCK DE DIBUJO GRANDE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 3.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.376
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4UnidadPEGAMENTO ADHESIVO DE CONTACTO MULTIUSO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 8.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.764 $ 35.764
44121701
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ GEL 1.0 AZUL PILOTCOTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136 $ 1.136
Total Neto $ 57.371
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.900
TOTAL OC $ 68.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.