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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4114-129-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
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R.U.T. |
69.181.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Serrano 399 |
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Comuna |
Curacautín
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Impuesto |
287023,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Serrano 399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2026 |
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Proveedor |
Studio27 |
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Razón Social |
STUDIO27 SPA
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R.U.T. |
77.842.921-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Studio27 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 1 | Global | RECONOCIMIENTOS PARA UNIDAD EXTRAESCOLAR DAEM SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PROVEEDOR DEBERÁ EMITIR UNA FACTURA POR SEPARADO POR ESTE ITEM. | |
$ 527.524,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 527.524
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$ 527.524
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49101701
| Medallas | 1 | Global | RECONOCIMIENTOS PARA CELEBRACIÓN DE 80 ANIVERSARIO ESCUELA PATRICIO CHÁVEZ SOTO. PROVEEDOR DEBERÁ EMITIR UNA FACTURA POR SEPARADO POR ESTE ITEM. | |
$ 983.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 983.125
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$ 983.125
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Total Neto
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$ 1.510.649
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.023
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$ 1.797.672
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.